
公司本月銷項(xiàng)稅22176.96 ,進(jìn)項(xiàng)稅70413.42,然后增值稅是零申報(bào),那增值稅附加的表怎么填?
答: 附加稅也是零申報(bào)。不過記得要申報(bào)印花稅
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅一直進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,就沒有附加稅對不對?我的附加稅做零申報(bào)對的吧?
答: 你好,是的,是的
老師好,請問一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷項(xiàng)稅額小于,進(jìn)項(xiàng)稅額,附加稅申報(bào)是零申報(bào)對嗎?
老師 進(jìn)項(xiàng)稅>銷項(xiàng)稅 增值稅、城建稅、教育附加稅都是零 那應(yīng)該怎么申報(bào)???
請問增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
這個(gè)月買個(gè)面包車,進(jìn)項(xiàng)六千多,銷項(xiàng)少于進(jìn)項(xiàng)怎么辦啊。增值稅能零申報(bào)嗎?若能,地稅附加稅也是零申報(bào)了?

