
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項目財務上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現(xiàn)在有的項目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項目有開具發(fā)票,交稅時稅費是混著沖抵,賬務我如何處理呢,回簽的老師自已要懂能說詳細點,不能做到的就不要回答了,一個問題要提好多遍
答: 同學你好,分錄根據(jù)紅字發(fā)票正常對應項目入賬,其他項目開具的也根據(jù)項目入賬,稅費正常進銷項結(jié)轉(zhuǎn)。你這么問是不是你的稅費也進行了項目輔助核算?
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項目財務上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現(xiàn)在有的項目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項目有開具發(fā)票,交稅時稅費是混著沖抵,賬務我如何處理呢,
答: 你好 ;? ? ?混著沖即可 ; 你到時? 就對應做 :原來項目收入? ? 借貸方不變 金額負數(shù)即可? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項目財務上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現(xiàn)在有的項目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項目有開具發(fā)票,交稅時稅費是混著沖抵,賬務我如何處理呢,
答: 你好,做賬的時候可以在二級科目帶上項目名稱。分開沖

