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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-11 11:29

請(qǐng)說(shuō)一下什么樣的增值稅可以抵扣,不是和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的,

M 追問(wèn)

2017-05-11 11:36

那我這種培訓(xùn)課屬于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的哪一類?

鄒老師 解答

2017-05-11 11:23

你好,可以抵扣的

鄒老師 解答

2017-05-11 11:31

你好,需要與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)才可以抵扣的

鄒老師 解答

2017-05-11 11:36

你好,職工教育

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你好,可以抵扣的
2017-05-11 11:23:51
是的,這個(gè)申報(bào)填寫,一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-07-14 11:03:21
您好,把發(fā)票拿回來(lái),貴公司在開(kāi)票軟件中,申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)后,開(kāi)具紅字發(fā)票,再開(kāi)正確的藍(lán)字發(fā)票即可。
2018-06-06 13:52:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2016-08-05 10:33:19
你好,你可以在商品編碼那輸入搜索下
2016-12-11 09:41:31
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