
老師,我們公積金實際上員工自己交,賬上不體現(xiàn)用績效,為啥最后其他應收款成負數(shù)了呢
答: 同學你的分錄是沒有問題,你看下有沒有多計提,少發(fā)發(fā)放的情況
老師您好,請問7月份員工公積金有變動,但在做損益表時,其他應收款余額對不上,應該怎么做呢?
答: 你好 有變動 你是不是多做了其他應收款導致余額不對
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
職工休產(chǎn)假社保醫(yī)保公積金倒交單位,然后由單位統(tǒng)一繳納,最終其他應收款期末余額貸方有余額,這樣是對嗎?
答: 交的時候掛其他應收,收到就沖其他應收就對了

