
免增值稅企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額這塊怎么處理賬務(wù)?怎么做分錄 申報(bào)增值稅怎么報(bào)
答: 你好,同學(xué)。 這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
公司因?yàn)樾袠I(yè)原因是差額納稅,算增值稅時(shí)是按照銷項(xiàng)和增項(xiàng)增值稅相抵減來做分錄和計(jì)算的,因發(fā)票存在四舍五入的原因,的銷項(xiàng)稅額是按照發(fā)票上的稅額相加得出;但是報(bào)稅時(shí)因系統(tǒng)原因,系統(tǒng)是根據(jù)收入和成本相減后除以1.06,再乘以0.06,直接算出增值稅額。這樣的話就導(dǎo)致兩種算法增值稅額不同,報(bào)稅時(shí)實(shí)際支付的增值稅要多3分錢。想知道,是不是應(yīng)該在下個(gè)月把這3分錢做賬務(wù)處理?賬務(wù)處理時(shí)是應(yīng)該把這三分錢做在什么科目里處理?
答: 差異的3分錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或支出。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),增值稅月末賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。


蕾 追問
2017-05-10 12:37
方老師 解答
2017-05-10 13:57