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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 17:14

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

追問(wèn)

2020-07-03 17:18

老師,進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)稅額每月都必須轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎?如果直接用差額做第二步可以嗎?

江老師 解答

2020-07-03 17:18

這個(gè)是全部的分錄。結(jié)平了進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)科目結(jié)平了

追問(wèn)

2020-07-03 17:24

領(lǐng)導(dǎo)說(shuō),不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,直接用差額做借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這樣可行嗎?

江老師 解答

2020-07-03 17:24

這樣也是可以的,年末一起結(jié)轉(zhuǎn)。

追問(wèn)

2020-07-03 17:29

他說(shuō)一直不結(jié)轉(zhuǎn)放著,直至公司破產(chǎn)

追問(wèn)

2020-07-03 18:04

老師這個(gè)是必須結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,還是沒(méi)有要求,準(zhǔn)則有要求嗎?

江老師 解答

2020-07-03 18:32

年末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。這個(gè)是年末需要結(jié)轉(zhuǎn)全年的增值稅。按理論上講是這樣的。按實(shí)際上講,是每月需要按我寫(xiě)的分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。這樣賬目更清晰。

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-01-11 11:58:44
你好,如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-08-22 17:19:58
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,就不用交增值稅,然后余額就是留底的稅額
2018-09-05 10:21:44
您好 ,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),不需要交增值稅,所以就不用做賬務(wù)處理了。
2018-09-05 10:13:37
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