
公司以前年度工資多計提了65萬,現(xiàn)在賬面上是還欠發(fā)65萬工資,但是實際不存在,怎么調整
答: 把以前年度多計提的沖銷。 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤。
請問老師 以前年度調整后的報表和實際當月的數(shù)據(jù)為什么會不符
答: 你好,你調整的分錄是怎么做的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2019.12月計提了工資,等1月份實際發(fā)工資的時候直接紅沖然后按照實際工資重新計提,是不是需要記以前年度損益調整,分錄怎么做呢
答: 你們是什么會計制度呢

