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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-29 12:30

你好,你調整的分錄是怎么做的?

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:32

借  其他應付款 貸  以前年度調整
結轉時 借:以前年度調整 貸 利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2021-11-29 12:33

以前年度損益調整,它影響報表估計關系不一致。

郭老師 解答

2021-11-29 12:33

報表的勾稽關系不一致。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:34

報表就差這個調整數(shù)。要怎么辦?

郭老師 解答

2021-11-29 12:35

可以修改你的期初未分配利潤,也可以忽略這個差異。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:37

意思就是報表數(shù)不用管他嗎?

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:38

如果修改期初數(shù)要怎么改?

郭老師 解答

2021-11-29 12:41

找你軟件售后給你修改下。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:45

我們是手工賬

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:45

是直接修改還是要做賬務處理

郭老師 解答

2021-11-29 12:47

不需要做其他的處理,直接修改。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:50

將”以前年度損益調整“科目中的金額直接合并在”利潤分配—未分配利潤“科目中,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2021-11-29 12:53

以前年度損益調整,這個余額就是應該結轉到利潤分配。

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相關問題討論
你好,你調整的分錄是怎么做的?
2021-11-29 12:30:24
把以前年度多計提的沖銷。 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤。
2017-05-09 13:16:57
你好 需要去查具體的現(xiàn)金明細賬 找原因 看之前是少記賬了 導致沒有及時下賬 才會有差額 找到原因才好調整
2019-09-03 09:21:20
是的,這樣是正確的,紅字沖。
2019-10-11 09:11:05
你們是什么會計制度呢
2020-02-20 13:21:56
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