国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-07 16:00

您好,先根據(jù)入庫單,借;原材料,借:管理費用,負(fù)數(shù)。再按出庫單領(lǐng)用處理,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
您好,實際繳納的是外帳繳納的,不一定就正好是內(nèi)帳的銷項和內(nèi)帳的差額
2020-05-09 21:53:45
你好,不計提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-09-26 09:02:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...