国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-14 14:39

你先做借管理費用9000  貸銀行存款9000
然后退回的在做  借銀行存款3000  借管理費用  -3000

蕭小寒9469932 追問

2019-08-14 14:42

那發(fā)票怎么附 開的9000發(fā)票已退回。重新開了6000的發(fā)票。附在第一筆分錄金額對不上了

馬老師 解答

2019-08-14 14:42

9000的發(fā)票他收回去了嗎

蕭小寒9469932 追問

2019-08-14 14:43

對 發(fā)票收回去了

馬老師 解答

2019-08-14 14:59

那你就9000的那個寫個情況說明    6000的正常做

蕭小寒9469932 追問

2019-08-14 15:04

沒懂了

馬老師 解答

2019-08-14 15:07

那就把支付的9000的分錄和退回三千的分錄寫在一起   后面附6千的發(fā)票   在寫個情況說明 為啥是先支付了9000后面對方有返回三千的原因?qū)懬宄?/p>

蕭小寒9469932 追問

2019-08-14 15:38

o好的。謝謝。

馬老師 解答

2019-08-14 15:44

不客氣的 麻煩給老師五星好評

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
您好,實際繳納的是外帳繳納的,不一定就正好是內(nèi)帳的銷項和內(nèi)帳的差額
2020-05-09 21:53:45
你好,不計提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-09-26 09:02:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...