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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-26 10:40

你好 你不是12月已經(jīng)暫估了 你1月收到發(fā)票 進項稅要做進去呀    12月結賬了嗎?沒結賬紅沖了 然后把進項稅做進去

遙望星空p 追問

2019-02-26 11:05

我12的帳已經(jīng)結賬了,紅沖不了了,,現(xiàn)在做的是1月份的帳,不是需要用到以前年度損益調整科目嘛,具體怎么寫分錄不會

meizi老師 解答

2019-02-26 11:07

那你就用以前年度損益紅沖    借方銀行貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤    紅沖了之后 然后重新做

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相關問題討論
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應付職工薪酬——社保 借;應付職工薪酬——社保,貸;管理費用等科目,這個貸方是正數(shù),而不是負數(shù)
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少個,還差多少沒支付
2019-07-12 13:16:56
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