
收到出差人員住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票,如何寫會計分錄啊,借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款????
答: 你好!營改增以后是可以的
公司在2月份收到一張費(fèi)用專票,專票進(jìn)項了勾選認(rèn)證,做的會計分錄為:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 130 貸:銀行出款 1130, 然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做的會計分錄為:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 130 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 130 這樣就可以了嗎
答: 同學(xué)你好 這樣就可以了嗎——對的;
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅費(fèi))1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費(fèi)用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出

