
籌建期我采用新會計準則法,借:管理費用—開辦費貸:銀行存款 然后并結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸管理費用 最后:借:利潤分配 貸 :本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤無余額?,F(xiàn)在想知道營業(yè)期還需結(jié)轉(zhuǎn)什么分錄嗎?
答: 您好!損益類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,小企業(yè)會計準則今年收到2023年費用報銷發(fā)票怎么入賬?借:管理費用 3000 貸: 銀行存款 3000當期需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里嗎?
答: 你好,這個要記入到利潤分配里面呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于前年錯誤會計分錄 員工報銷快遞費12元辦公費81元 錯誤憑證---- 借:管理費用-快遞費12 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備81 貸:銀行存款93 (由于本公司使用小會計準則,現(xiàn)調(diào)整會計分錄為---紅字 借: 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 -81 貸:銀行存款 -83 然后借:利潤分配-未分配利潤81 貸銀行存款81 )這樣的分錄對不對,我這樣填制之后 利潤表與資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系就不平了,而且變成 年末未分配利潤≠年初未分配利潤+本年凈利潤
答: 加上利潤分配對就可以了


宋生老師 解答
2017-05-04 17:16
宋生老師 解答
2017-05-04 17:22