老師,您好。問一下,2021.12月供應(yīng)商開的發(fā)票,股東當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金支付出去,會(huì)計(jì)看到賬戶沒有這筆錢支付出去,公司也沒有足夠的現(xiàn)金流支付這些費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的發(fā)票就沒有入賬。 現(xiàn)在股東要求這個(gè)發(fā)票要入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在還可以入賬嗎?發(fā)票是2021.12.29開的,現(xiàn)在是5月了 2021是有交稅的, 如果把這個(gè)發(fā)票入到2021.12月,就變成要退稅了, 可否避免麻煩,把這個(gè)發(fā)票入到今年的數(shù)?
欣欣子
于2022-05-16 15:55 發(fā)布 ??485次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-16 16:02
你好 ; 可以入帳的;但是要考慮是否涉及損益 ;如果涉及損益科目 跨年損益要走以前年度損益調(diào)整 處理的 ; 你這個(gè)先看業(yè)務(wù)是什么 ; 如果是費(fèi)用 ; 你們沖利潤 就 會(huì)減少所得稅的
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可以根據(jù)實(shí)際支出確認(rèn)成本。
2023-12-08 11:43:50

同學(xué)你好
退的什么稅
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-08-08 12:40:47

是的,全額入賬,以后抵減
2022-12-02 16:45:48

提交留抵退稅申請(qǐng)時(shí):借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。收到退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收退稅款。如果在申請(qǐng)的當(dāng)月收到退稅款,也可以將以上二筆分錄合并,直接做:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-08-13 12:49:52

同學(xué)你好
11月做出口的就行了
2020-11-30 10:07:45
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