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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-05-04 10:21

借;應(yīng)交稅費(fèi)  貸;所得稅費(fèi)用

追問

2017-05-04 10:24

@鄒老師:老師 這個分錄做完導(dǎo)致利潤表上 所得稅費(fèi)用那一項(xiàng)的金額不對,因?yàn)樗前凑账枚愘M(fèi)用的累計(jì)金額填列的,這個怎么解決呢?

鄒老師 解答

2017-05-04 10:25

你好,你不是多計(jì)提了嗎,怎么沖銷又不一致了呢? 
是以前年度多計(jì)提了嗎

追問

2017-05-04 10:29

@鄒老師:老師 所得稅費(fèi)用這個科目沖回是沒有問題的。   只是利潤表里所得稅費(fèi)用那一欄的金額不對,因?yàn)樗前凑账枚愘M(fèi)用科目的累計(jì)數(shù)填列的,我想知道怎么才能一致呢?

鄒老師 解答

2017-05-04 10:30

你多計(jì)提了當(dāng)然是沖銷啊,沖銷了你又說不一致?

追問

2017-05-04 10:42

@鄒老師:老師 我做了沖銷的分錄,做完沖銷的分錄后,所得稅費(fèi)用科目沖平了,但是他的累計(jì)數(shù)與實(shí)際的發(fā)生額是不一致的。而利潤表上所得稅費(fèi)用是按照所得稅費(fèi)科目累計(jì)數(shù)填列的,不是按照實(shí)際的發(fā)生額填列。所以導(dǎo)致利潤表上所得稅費(fèi)用科目的金額與實(shí)際發(fā)生的金額不一致。我不知道怎么做,才能把所得稅費(fèi)用的累計(jì)數(shù)與實(shí)際發(fā)生額做一致。

鄒老師 解答

2017-05-04 10:54

比如你應(yīng)當(dāng)計(jì)提2500,你計(jì)提了5000,沖銷2500,發(fā)生額就是2500啊,怎么不對呢

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你好,分錄不對,現(xiàn)在可以沖紅,然后再按正確的分錄做。 借:所得稅費(fèi)用 紅字 貸:銀行存款 紅字 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2022-01-20 17:13:06
計(jì)提時: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 支付時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 需要做的啊
2020-05-18 17:00:49
你好 需要計(jì)提的 你按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提在當(dāng)期所得稅費(fèi)用去 。 只是后期繳納 做繳納分錄即可
2020-07-04 13:01:59
多提了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;以前年度損益調(diào)整 沒有預(yù)提的 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-06-01 13:56:11
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 月末還要做計(jì)提分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2020-04-08 13:06:23
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