
老師,您好!我3月份有留底稅額,在4月份申報表中上期留抵稅額這一欄和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄跳出同樣的金額,我需要做怎樣的處理嗎?謝謝!
答: 這個沒有問題呀,說明你們退稅了
實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在計算當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額總額時,上期留抵稅額要箅進(jìn)去嗎
答: 您好,當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額總額包括上期留抵稅額。
主表上的上期留抵稅額可以直接手工填上嗎?這個上期留抵稅額數(shù)字是上月留抵的多少進(jìn)項稅額就填多少是嗎??
為什么報增稅時,上期留抵稅額上個月已經(jīng)扣除了,這個月還會有呢?想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理卻說與期初不一致。
實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額

