
公司4月支付一年房屋租金及附帶用地租金,共計12萬元,準備用來改建成茶葉廠房的,支付時,借,其他應(yīng)收款一XX公司12萬,貸,銀行存款12萬。攤4月租金,借,制造費用1萬,貸,其他應(yīng)收款一XX公司1萬。結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,借,在建工程1萬,貸,制造費用1萬。會計分錄對嗎?
答: 拿到發(fā)票后直接做,借:在建工程 貸:其他應(yīng)收款就可以了
預支款項給A員工,應(yīng)計入什么會計分錄。預支款項借:其他應(yīng)收款-A員工貸:銀行存款待A員工拿回單據(jù),核銷單據(jù)時如何錄入會計分錄。借:制造費用-施工材料貸:其他應(yīng)收款-A員工老師,我發(fā)現(xiàn)這樣做好像是錯的。因為在日記賬中我都計入了支出,可實際上等于支出了兩筆款項。請問我應(yīng)該如果做才對呢?
答: 你好,您的分錄是對的,只有一筆支出,就是預支款項時。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司租賃的廠房的水電費是一個月一個月支付的,但是發(fā)票是囤著幾個月一起開的,我每個月都計提了費用,分錄付款借:其他應(yīng)收款-XX公司,貸:銀行存款 計提分錄:借:制造費用-水電費 貸:其他應(yīng)收款,他現(xiàn)在來了1-4月份的發(fā)票,和我計提的金額差一點,如何調(diào)整?
答: 你好 你們差異了多少金額 你可以在4月最后一個月做調(diào)整即可 把做多的或者少做的 一次性調(diào)整一下分錄即可
上年做的借制造費用貸銀行存款 其實應(yīng)該做 借其他應(yīng)付款-老趙 貸銀行存款 我現(xiàn)在調(diào)整的話 會計分錄怎么做
開出支票支付車間水電費1200元.這筆會計分錄為什么不做成:借:其他應(yīng)付款 1 200貸:銀行存款 1 200而要做成:借:制造費用 1 200貸:銀行存款 1 200?
下面圖片上的業(yè)務(wù)是: 借:制造費用-福利費 500 銀行存款-人保公司 1500 貸:現(xiàn)金 500 其他應(yīng)收款-人保財險公司 1500
查到去年有一張有一筆費用會計分錄寫錯,寫的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,實際上這筆費用是用于支付勞務(wù)費的,請問這個該怎么修改


九九 追問
2017-04-27 11:40
吳月柳 解答
2017-04-27 12:59