
查到去年有一張有一筆費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò),寫的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,實(shí)際上這筆費(fèi)用是用于支付勞務(wù)費(fèi)的,請(qǐng)問這個(gè)該怎么修改
答: 你好做到今年,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
老師好,我們是開發(fā)企業(yè),水電費(fèi)三方分?jǐn)偅前l(fā)票開在我們公司名下,我們的會(huì)計(jì)分錄是不是 借:開發(fā)成本-我公司 借:其他應(yīng)收款-總包公司 借:其他應(yīng)收款-銷售代理公司 貸:銀行存款
答: 你好!是的,你的理解很對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底支付的貨款,發(fā)票得次年4月開能收到,所以我們公司做的會(huì)計(jì)分錄是,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
答: 可以先做費(fèi)用和原材料匯算情況之前回來就可以在2018年稅前扣除。

