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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-26 13:53

不是的,等結(jié)轉(zhuǎn)的時候,結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目去了。

快樂每一天 追問

2017-04-26 13:56

@王老師:借  應交稅費-未交增值稅  820  貸  應交稅費 -應交增值稅(減免稅款)820    對嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 14:01

您好,對的。

快樂每一天 追問

2017-04-26 14:03

@王老師:老師好   我們是老項目 小規(guī)模 這樣做賬可以嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 14:05

您好,小規(guī)模的如果沒設(shè)置那個科目,可以結(jié)轉(zhuǎn)到,應交稅費-應交增值稅科目。

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模企業(yè)
2020-05-18 11:25:28
同學你好 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-18 10:18:20
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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