国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-05-04 15:23

借固定資產(chǎn)清理1600
累計(jì)折舊3.2萬-1600
貸固定資產(chǎn)3.2萬
借銀行存款1萬,貸固定資產(chǎn)清理1萬
借固定資產(chǎn)清理10000-1600
貸營業(yè)外收入

大白 追問

2022-05-04 16:44

最后一步:固定資產(chǎn)清理,不是貸方嗎?

大白 追問

2022-05-04 16:46

哦,是借方,對的,剛弄錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-05-04 16:51

不用客氣,工作愉快。

大白 追問

2022-05-04 16:56

老師,幫忙看下,我7月做的和你的不一樣,分錄,但現(xiàn)在奇怪的是科目余額表與利潤表上的營業(yè)外收入金額相差1600元,(利潤表是對了,但是科目余額表的金額錯(cuò)的,少了1600)

郭老師 解答

2022-05-04 16:57

你好
銷售固定資產(chǎn)的時(shí)候,你把固定資產(chǎn)清理放到了營業(yè)外收入。

大白 追問

2022-05-04 16:58

對的,第二步錯(cuò)了,但是不影響我營業(yè)外收入的最終金額

郭老師 解答

2022-05-04 17:08

影響
你多了一個(gè)貸方營業(yè)外收入

大白 追問

2022-05-04 17:37

那可以怎么處理??現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候我才發(fā)現(xiàn)問題?

郭老師 解答

2022-05-04 17:56

你現(xiàn)在不要調(diào)整了,按這個(gè)來做就行。

大白 追問

2022-05-04 17:58

但現(xiàn)在科目余額表與利潤表相差1600(營業(yè)外收入)

郭老師 解答

2022-05-04 18:04

把借方營業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)

大白 追問

2022-05-04 20:41

老師,能否具體講下怎么做?  借:?   貸:營業(yè)外收入 負(fù)數(shù)1600??

郭老師 解答

2022-05-04 20:44

你好,對的是的,是這么做的,因?yàn)闋I業(yè)外收入他是貸方發(fā)生額,你放到借方的話,它就會影響你的科目余額表和利潤表不一致,應(yīng)該你的利潤表是正確的。

大白 追問

2022-05-05 11:17

老師,對的,利潤表是正確的,只有科目余額表(營業(yè)外收入)多1600元,現(xiàn)在的問題是我發(fā)現(xiàn)22年的科目余額表上不顯示21年的錯(cuò)誤了,我現(xiàn)在調(diào)整也是在22年4月的賬目內(nèi)體現(xiàn),會不會不對?????然后這個(gè)調(diào)整的分錄我覺得還是不會,具體該怎么做調(diào)整

郭老師 解答

2022-05-05 11:20

你好,你能反結(jié)賬修改嗎?反結(jié)賬修改的話,按照我寫的那一個(gè)來做就可以的,我給你寫上了分錄,你可以看一下的,把你的分錄刪除。

大白 追問

2022-05-05 14:40

反結(jié)賬,這個(gè)會影響損益,不能亂反結(jié)賬,等會收不了場了,21年7月的,反結(jié)賬麻煩。。。匯算按利潤表,科目余額表的不管  有問題嗎

郭老師 解答

2022-05-05 14:42

如果不反結(jié)賬的話,就忽略這個(gè)就可以的,跨年了,你再沒法調(diào)整的。
涉及到利潤分配未分配利潤。

大白 追問

2022-05-05 14:54

老師,請看圖,我的結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)時(shí)是沒有錯(cuò)的,我之前做的分錄也是營外金額是沒錯(cuò)的,(但是做的是借方1600元,貸方9900.99,實(shí)際貸方余額就是9900.99-1600元=8300.99元,)所以當(dāng)時(shí)出具的利潤表也是沒有錯(cuò),不知道現(xiàn)在為何科目余額表怎么錯(cuò)了,我現(xiàn)在也不知道怎么修正,22年肯定沒法弄了,如上,您回復(fù):如果不反結(jié)賬的話,就忽略這個(gè)就可以的,跨年了,你再沒法調(diào)整的。
涉及到利潤分配未分配利潤。  但是我現(xiàn)在的本年利潤沒有問題呀(是按8300.99元營外結(jié)轉(zhuǎn)的)

郭老師 解答

2022-05-05 15:02

知道你的科目余額表為什么是錯(cuò)誤嗎?因?yàn)槟惆褷I業(yè)外收入放到了借方,不是告訴你了放到貸方嗎?

郭老師 解答

2022-05-05 15:02

就是這個(gè)原因才導(dǎo)致的不一致,才導(dǎo)致的錯(cuò)誤。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn)清理1600 累計(jì)折舊3.2萬-1600 貸固定資產(chǎn)3.2萬 借銀行存款1萬,貸固定資產(chǎn)清理1萬 借固定資產(chǎn)清理10000-1600 貸營業(yè)外收入
2022-05-04 15:23:39
你好,是需要做相應(yīng)分錄??
2023-10-26 15:21:47
固定資產(chǎn)原價(jià)如果沒有購買新物品,就和年初數(shù)一樣;累計(jì)折舊是取這一季度合計(jì)折舊
2022-04-17 17:30:46
您好,借放是1某某費(fèi)用,貸方累計(jì)折舊
2023-03-09 14:37:39
不論小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則會計(jì)上和稅法上 固定資產(chǎn)都要先走固定資產(chǎn)系統(tǒng)走,然后如果單價(jià)較低,可以一次性計(jì)提全部折舊,保持跟稅務(wù)一致!先把固定資產(chǎn)入賬,然后一次計(jì)提全部折舊
2022-08-05 10:55:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...