
老師,您好我想問(wèn)問(wèn)去年暫估的庫(kù)存商品今年沖該怎么做會(huì)計(jì)分錄,外賬
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貿(mào)易公司拿庫(kù)存商品去做樣品我試用品,會(huì)計(jì)分錄怎么做,可以做到外賬里面嗎?
答: 您好!借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫(kù)存商品暫估入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄
答: 借計(jì)庫(kù)存商品,貸計(jì)應(yīng)付帳款-暫估


塵埃 追問(wèn)
2017-04-24 17:17
宋生老師 解答
2017-04-24 17:20