
老師上月我有用于職工福利的東西上月認(rèn)證了沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出這個月打算做進項稅額轉(zhuǎn)出,我附表二填的13行和15行,主表的14欄自動也生成了數(shù)據(jù),但是主表34欄本期應(yīng)補退稅額的數(shù)據(jù)是沒有把進項稅額轉(zhuǎn)出減去的數(shù)據(jù),是不是主表哪行還要自已填數(shù)據(jù)
答: 指標(biāo)進項轉(zhuǎn)出有數(shù)據(jù)嗎 方便截圖看下不
老師,請問這個出口退稅和進項稅額轉(zhuǎn)出為什么是加的呢?
答: 舉個例子 你退稅15% 銷售稅率17% 這個2%需要你轉(zhuǎn)出,不能抵扣的 不能抵扣的需要加上的 出口0稅率 你退稅來的稅款不能抵扣增值稅的 也得需要加上的 從應(yīng)交稅費借方貸方也可以看出來 退稅借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費-出口退稅 你也可以看出 這個需要和銷項一樣的加上 進項轉(zhuǎn)出借成本貸進項轉(zhuǎn)出 也是貸方的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,出口退稅這一章進項稅額轉(zhuǎn)出是8800,為什么報稅時,應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄卻是填28600?。?8600不是進項稅額嗎?
答: 答案錯了是嗎 你是哪個賬套的,發(fā)下鏈接

