
整理亂賬,應(yīng)該按新賬與老賬的各科目金額差異,計(jì)算出差額,然后統(tǒng)一做一筆多借多貸的調(diào)整分錄,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做?現(xiàn)金銀行應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款都有余額
答: 你好,這個(gè)需要查明原因才知道調(diào)到哪兒去。實(shí)在對(duì)不出來且金額不重大的,差額可以作為損失,日后查清楚了重新調(diào)整。
老師您好!昨天發(fā)現(xiàn)18年有一畢憑證應(yīng)該錄應(yīng)付賬款科目,可能當(dāng)時(shí)點(diǎn)錯(cuò)了錄到應(yīng)收賬款里了,致使應(yīng)收賬款里始終有貸方余額十萬元,我將18年那筆憑證沖紅了,又做了正確的分錄。想問一下這樣調(diào)賬會(huì)使賬表不相符么?不會(huì)引起什么問題吧?求解
答: 學(xué)員您好,可以這么做,不會(huì)有什么影響,你這個(gè)操作屬于調(diào)整分錄,沒問題的,放心吧。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師會(huì)計(jì)科目重復(fù)了,想把應(yīng)付賬款,合并到應(yīng)收賬款上,分錄要怎么寫
答: 你好,應(yīng)付對(duì)應(yīng)的是供應(yīng)商,應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的客戶,正常是不能合并的,如果是對(duì)方是同一個(gè)企業(yè),可以合并,想問下當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的

