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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-12 11:47

不需要,這個表示你們多付款,

劉瑞迪 追問

2020-01-12 11:49

老師,小規(guī)模納稅人,如果為了年末應(yīng)付賬款不出現(xiàn)借方,這樣做合理嗎?摘要寫的是科目入錯調(diào)整

maize老師 解答

2020-01-12 11:52

這個是負(fù)數(shù)不要緊啊,你這樣做應(yīng)付和應(yīng)收都做,到時候萬一忘記了后續(xù)往來都對不上了

劉瑞迪 追問

2020-01-12 11:53

出現(xiàn)負(fù)數(shù)年報難看,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險嗎?

劉瑞迪 追問

2020-01-12 11:53

這樣調(diào)整

maize老師 解答

2020-01-12 11:54

沒有風(fēng)險,按你們實際就可以,

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你好! 可以把應(yīng)付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
2022-01-24 19:29:45
你好,是的,科目合并下。 應(yīng)收賬款余額是-10000,相當(dāng)于多收10000,應(yīng)付10000。 應(yīng)付賬款余額是-8000,相當(dāng)于多付,應(yīng)收8000,兩個科目合并后,應(yīng)付2000。
2021-12-23 10:33:49
你好,借銀行存款貸應(yīng)付賬款做這個。
2021-11-02 10:05:34
您好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2019-10-27 09:01:22
你好,對于同一家公司,可以使用一個科目的。
2019-09-20 14:46:59
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