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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-01-24 19:29

你好!
可以把應(yīng)付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款

素心人 追問

2022-01-24 19:32

在錄期初數(shù)據(jù)的時候能直接錄兩個科目相調(diào)整的余額嗎?還是各錄各的,到賬套啟用了之后再調(diào)整?

蔣飛老師 解答

2022-01-24 19:51

你好!可以直接錄兩個科目相調(diào)整的余額的

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),建議你放在應(yīng)收賬款一個就夠了
2019-12-10 09:36:19
你好,沒有支付是無法沖銷的
2017-07-24 10:21:29
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸;應(yīng)收賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;營業(yè)外收入
2017-02-28 10:11:25
學(xué)員,您好。這個要看供應(yīng)商是否之前掛的就是應(yīng)收賬款。嚴格來講,與主營收入、成本無關(guān)的往來,應(yīng)該通過其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款核算。
2021-10-20 13:52:45
你好是的 一般是這樣操作的
2020-01-10 16:41:16
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