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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-07 13:38

你好 要看具體什么原因才能調(diào)整

阿扎 追問

2019-11-07 13:43

因為截止10月很多做錯帳,我這邊需要調(diào)整成正確的數(shù)

阿扎 追問

2019-11-07 13:44

包括今年和以前年度的錯誤

玲老師 解答

2019-11-07 13:47

你好 先找出錯r原因再調(diào)整 可以調(diào)

阿扎 追問

2019-11-07 13:56

1,做了訂單沒有流轉(zhuǎn)銷售出庫,2,收款掛錯客戶,金額有錯。
3,有些完全找不到原因,成年老賬
4,應(yīng)付也如此,現(xiàn)在采購和業(yè)務(wù)員給了一個正確的余額,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要以他們的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

阿扎 追問

2019-11-07 13:57

而且錯的很多

阿扎 追問

2019-11-07 13:58

但是這個帳是對接老板的

玲老師 解答

2019-11-07 14:00

你是內(nèi)賬嗎還是外賬?

阿扎 追問

2019-11-07 14:09

內(nèi)

玲老師 解答

2019-11-07 14:13

內(nèi)賬你按老板出的數(shù)據(jù) 做就可以的

阿扎 追問

2019-11-07 14:21

但是也要調(diào)整啊,要不報表不平呀

玲老師 解答

2019-11-07 14:24

你按老板要求做  老板是不是想從現(xiàn)在重新開始做 那就不用管以前的

阿扎 追問

2019-11-07 17:24

但是直接改了余額表不平

玲老師 解答

2019-11-07 17:28

你好,差額記未分配利潤科目

阿扎 追問

2019-11-07 19:26

好的,謝謝

玲老師 解答

2019-11-07 19:27

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),建議你放在應(yīng)收賬款一個就夠了
2019-12-10 09:36:19
你好,沒有支付是無法沖銷的
2017-07-24 10:21:29
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;應(yīng)收賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;營業(yè)外收入
2017-02-28 10:11:25
學(xué)員,您好。這個要看供應(yīng)商是否之前掛的就是應(yīng)收賬款。嚴格來講,與主營收入、成本無關(guān)的往來,應(yīng)該通過其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款核算。
2021-10-20 13:52:45
你好是的 一般是這樣操作的
2020-01-10 16:41:16
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