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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-20 13:28

都不能抵扣,取得專票的話認證后再進項轉(zhuǎn)出。

冰水漣 追問

2017-04-20 13:30

@方老師:那我取得專票后不進行認證,我就直接計入成本或者工程施工,這樣不會可以省去認證再轉(zhuǎn)出的步驟了嗎?可以這樣嗎

方老師 解答

2017-04-20 13:31

建議認證再轉(zhuǎn)出,不認證可能會成為滯留票。所以說簡易征收最好取得普票。

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都不能抵扣,取得專票的話認證后再進項轉(zhuǎn)出。
2017-04-20 13:28:13
借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認證入賬,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證抵扣進項稅 3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32
你好,應(yīng)交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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