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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-16 21:33

我以為不可以,去年年末的時候把已計提的應付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應付款里了。怎么辦?

晨曦 追問

2017-04-16 21:35

就是再沖回來嗎?

晨曦 追問

2017-04-16 21:38

好的,謝謝!

鄒老師 解答

2017-04-16 21:30

你好,可以的

鄒老師 解答

2017-04-16 21:34

做調(diào)整分錄了 
借;其他應付款  貸;應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-04-16 21:36

你好,是的

鄒老師 解答

2017-04-16 21:39

不客氣,祝你學習愉快,工作順利

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相關問題討論
這是不對的,這個借方是表示是支付了,貸方才是計提沒有發(fā)
2020-04-02 12:55:27
太久了查不到記錄?那我可以直接做一筆借應付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金平掉嗎?
2019-07-17 10:51:43
說明有計提的工資未發(fā)放
2019-05-30 08:54:16
你好? 沒有發(fā)放的話? 要在次年匯算清繳之前做 支付 ; 避免匯算調(diào)增 影響企業(yè)所得稅的繳納? ?
2021-11-30 12:48:49
你好,一般是會有余額的 比如計提了,但是當月沒有支付,就會有期末余額,表示應付未付的金額
2018-03-06 15:46:27
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