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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-29 14:22

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

maize老師 解答

2020-04-29 14:32

損益科目這個是需要,資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益科目不需要

maize老師 解答

2020-04-29 14:44

不好意思,寫錯了,貸方有金額要平掉做借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤  ,忽略上面回復(fù),這個有誤借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

maize老師 解答

2020-04-29 14:44

那就是之前多計(jì)提,現(xiàn)在就需要沖掉

maize老師 解答

2020-04-29 14:52

損益科目這個使用,調(diào)跨年的費(fèi)用收入和成本,涉及以前年度損益科目, 其他應(yīng)付款代扣年金錯誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎 不知道你這個是啥情況,

maize老師 解答

2020-04-29 15:04

想平就做這借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤   其他應(yīng)付款代扣年金錯誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎 是

maize老師 解答

2020-04-29 15:42

你不想查,錯誤,之前少計(jì)提或者是多計(jì)提費(fèi)用 ,成本和收入有問題就用這個

maize老師 解答

2020-04-29 15:51

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

無花果 追問

2020-04-29 14:25

所有調(diào)以前科目帳都可以走以前年度損益調(diào)整,和未分配利潤里調(diào)整

無花果 追問

2020-04-29 14:34

應(yīng)付職工薪酬也是損益類科目嗎

無花果 追問

2020-04-29 14:45

對,就是不知什么時候哪個科目可以用到以前年度損益調(diào)整

無花果 追問

2020-04-29 14:48

其他應(yīng)付款代扣年金錯誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎

無花果 追問

2020-04-29 14:59

我們也不知道什么情況,已經(jīng)很多年了就幾百元,想調(diào)整平以后好做帳

無花果 追問

2020-04-29 15:34

好的,

無花果 追問

2020-04-29 15:35

什么時候可用以前年庋損益調(diào)整

無花果 追問

2020-04-29 15:43

謝謝

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相關(guān)問題討論
這是不對的,這個借方是表示是支付了,貸方才是計(jì)提沒有發(fā)
2020-04-02 12:55:27
太久了查不到記錄?那我可以直接做一筆借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金平掉嗎?
2019-07-17 10:51:43
說明有計(jì)提的工資未發(fā)放
2019-05-30 08:54:16
你好? 沒有發(fā)放的話? 要在次年匯算清繳之前做 支付 ; 避免匯算調(diào)增 影響企業(yè)所得稅的繳納? ?
2021-11-30 12:48:49
你好,一般是會有余額的 比如計(jì)提了,但是當(dāng)月沒有支付,就會有期末余額,表示應(yīng)付未付的金額
2018-03-06 15:46:27
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