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璽鴻
于2017-04-16 15:33 發(fā)布 ??821次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-16 15:35
計入應付職工薪酬吧
璽鴻 追問
2017-04-16 15:36
@袁老師:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 ?
袁老師 解答
2017-04-16 16:51
借:管理費用--工資貸:應付職工薪酬
2017-04-16 17:05
@袁老師:老師你說的是計提,我是講下月怎么處理?
2017-04-16 19:34
借:應付職工薪酬貸:銀行存款
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請問老師,上月計提工資,下月發(fā)放時公戶錢不夠,貸:其他應付款呢,還是等有錢了再發(fā)放
答: 您好 可以按您說的這樣賬務處理
最新的計提工資中,個人社保部分是放在其他應付款嗎
答: 不一定,你單位先墊付,有形工資扣除記其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月計提工資,這月不發(fā),入不入其他應付款,還是不做處理?
答: 計入應付職工薪酬吧
您好,我想問下計提工資時的個人部分是計入費用的嗎?還是計入其他應收還是其他應付款的
討論
6月計提6月的工資和社保,然后社保當月就扣款了,其他應付款那邊個人交社保的部分就掛著借方金額,等7月發(fā)6月工資才平賬,這樣可以嗎
12月公司帳上沒錢發(fā)工資,可先計提,應付工資貸方數(shù)要轉(zhuǎn)入其他應付款嗎,個稅本月要報嗎
請問老師,比如工資25000元已經(jīng)計提,個稅已經(jīng)交了,一般每個月下旬發(fā)工資,可是當月公司賬上錢不夠,下月支付,貸方,掛其他應付款-某某員工,這樣做對嗎?
老師,項目上工人工資一部分是對公付,一部分是發(fā)項目經(jīng)理代付,會計賬面上將計提工資和銀行流水實發(fā)的差異金額,這部分全部計入了其他應付款~墊付工資,這個金額很大,年底了怎么平帳呀
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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璽鴻 追問
2017-04-16 15:36
袁老師 解答
2017-04-16 16:51
璽鴻 追問
2017-04-16 17:05
袁老師 解答
2017-04-16 19:34