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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-15 16:48

您好,一般情況下,借:預(yù)付賬款,貸:現(xiàn)金,到打印單月話費發(fā)票時做,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款。

甜蜜的烏龜 追問

2017-04-15 16:50

@王老師:謝謝王老師,預(yù)存時直接做借管理費用,貸現(xiàn)金。這樣不行是嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 16:52

您好,不客氣。是的。

甜蜜的烏龜 追問

2017-04-15 17:03

@王老師:老師,還得問一下,用其他應(yīng)付款這個科目應(yīng)該也可以吧?但是因為預(yù)付金額,與實際費用金額有不一致,比如預(yù)付100,實際費用90,造成其他應(yīng)付款通訊費這個科目有余額,怎么辦呀,老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 17:06

您好,最好不用其他應(yīng)付款,那樣的話,這個科目本身是負債類科目,期末余額在借方就不好了,有余額沒關(guān)系,等再下月發(fā)票到了沖了即可。,

甜蜜的烏龜 追問

2017-04-15 17:09

@王老師:明白了,老師。但是費用金額和預(yù)付金額不一致,造成預(yù)付賬款這個科目總是有余額的,不能平

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 17:10

您好,對的。到不用這個電話的時候,就沖平了。

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您好,一般情況下,借:預(yù)付賬款,貸:現(xiàn)金,到打印單月話費發(fā)票時做,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款。
2017-04-15 16:48:29
剩下的作為預(yù)付賬款就可以了
2019-02-18 13:51:34
還要補充一下 老板墊付錢支付了 但是票還是沒有到的分錄: 借 ? 貸 ?
2016-07-05 11:44:39
同學(xué),你好,可以這樣更正
2020-06-06 15:32:55
對的,應(yīng)該分攤在每個月里面
2019-06-18 10:36:16
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