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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-04-15 11:49

我之前的做法是借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加,貸:其他業(yè)務(wù)收入。但是發(fā)現(xiàn),年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候,本年利潤貸方,出現(xiàn)我所剛多計提的地稅的數(shù)字?這是為什呢

Choi 追問

2017-04-15 11:55

這個多計提的地稅是16年8月的,現(xiàn)在是打算做匯算清繳時,才發(fā)現(xiàn)這個錯誤。但是去年第四季度的稅,我已經(jīng)都報了,現(xiàn)在按老師的方法去修改了憑證,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,本年利潤貸方增加了我計提多的那個地稅,導(dǎo)致我去年的利潤和報給稅局的不一致了

袁老師 解答

2017-04-15 11:46

借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:稅金及附加,不能

袁老師 解答

2017-04-15 13:39

如果跨年了,要用借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:以前年度損益調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:稅金及附加,不能
2017-04-15 11:46:20
你好,是通過其他業(yè)務(wù)收入核算,結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄 借;其他業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤
2019-06-12 14:29:22
借銀存負(fù)數(shù)貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 藍(lán)字和紅字發(fā)票金額一致,這三個科目正好是0
2019-06-28 14:40:47
舉例 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-04-07 16:12:08
借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2019-05-29 11:10:53
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