
"其他業(yè)務(wù)收入"計提稅金時會計分錄如何處理?
答: 計提稅金不能用“其他業(yè)務(wù)收入”科目
上月其他業(yè)務(wù)收入開票開錯了,這個月來紅沖,做了一張紅沖的憑證,做了一張正確收入的藍(lán)色憑證,計提稅金的時候是怎么計算做分錄的?其他業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?多謝老師解答
答: 借銀存負(fù)數(shù)貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 藍(lán)字和紅字發(fā)票金額一致,這三個科目正好是0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他業(yè)務(wù)收入如何做會計分錄
答: 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

