
老師通過生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估入賬,在沖銷暫估入賬時(shí)需要做沖銷生產(chǎn)成本的分錄不,
答: 。需要的。。把暫估的分錄紅沖。
貨到,票未到。暫估入賬的分錄如何做?期末如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好 暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月預(yù)付了一筆錢,貨也收到了,當(dāng)月也銷售了,發(fā)票次月拿回來的,那么當(dāng)月我結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?沒有暫估入賬 只是做了預(yù)付的分錄
答: 先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時(shí)再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄

