国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2022-04-15 21:34

你好,上月暫估成本,這個月發(fā)票的入賬和沖銷的賬務處理是:

1、上月暫估成本:

借:庫存商品

貸:應付賬款-暫估款

2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:

借:庫存商品

貸:應付賬款-暫估款

3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:

借:庫存商品

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸:應付賬款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好, 如果是去年購進商品的發(fā)票 借:庫存商品-某某商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等科目. 如果這個商品已經(jīng)對外銷售了,需要補做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄, 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品-某某商品.
2020-10-12 18:06:37
沖減暫估的,然后按發(fā)票入賬
2020-05-16 16:44:28
沖銷去年暫估的分錄,然后重新進行賬務處理即可 涉及到損益的通過以前年度損益調(diào)整處理
2020-05-16 16:32:17
你好,把之前暫估的沖銷,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了
2019-08-01 16:31:35
借:庫存商品貸:應付賬款--暫估,沖的時候分錄一樣,只不過是紅字
2018-10-16 09:59:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...