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送心意

田老師

職稱會計師

2015-10-26 22:53

借:管理費用--辦公費  貸:庫存商品--XX   進項稅額需要轉出

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相關問題討論
當月進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結轉增值稅至轉出未交增值稅科目,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、結轉未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當月認證,可以借庫存商品等 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
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