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送心意

田老師

職稱會計師

2015-10-26 22:48

,內(nèi)賬增值稅不要價稅分離,不設置應交稅費這個科目,也可以,當需要交稅時,做到營業(yè)稅金及附加里也行

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,內(nèi)賬增值稅不要價稅分離,不設置應交稅費這個科目,也可以,當需要交稅時,做到營業(yè)稅金及附加里也行
2015-10-26 22:48:10
您好!這個只能說是規(guī)定了。 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2017-03-20 15:50:59
同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
同學你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
沒有反,就是這樣的,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
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