
公司中途建賬,期初余額錄完不平衡,差額以負(fù)數(shù)的行式記在了未分配利潤里面,后期做賬的時候發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款里面有多記的,也有少記的,我該怎么調(diào)賬呢?
答: 您好 后期做賬的時候發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款里面有多記的,也有少記的 那也通過未分配利潤科目調(diào)整
老師:預(yù)收帳款轉(zhuǎn)收入,直接做借:預(yù)收賬軟10000貸:利潤分配_未分配利潤可以嗎?
答: 預(yù)收帳款轉(zhuǎn)收入,直接做借:預(yù)收賬軟10000貸 收入 應(yīng)交稅費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做了這筆分錄之后報表不平衡怎么辦:借:利潤分配-未分配利潤 貸-預(yù)收賬款
答: 利潤分配-未分配利潤這個金額要修改資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤


甜美的棒棒糖 追問
2022-04-14 07:17
bamboo老師 解答
2022-04-14 07:19
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2022-04-14 07:23
bamboo老師 解答
2022-04-14 07:27