如果發(fā)現(xiàn)以前年度的稅費(fèi)沒有計(jì)提或者支付怎么辦?怎么做會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄
Nicola
于2022-04-12 20:35 發(fā)布 ??1407次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-12 20:36
你好,以前年度的稅費(fèi)沒有計(jì)提或者支付,具體是什么稅款?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
相關(guān)問題討論

你好,以前年度的稅費(fèi)沒有計(jì)提或者支付,具體是什么稅款?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-12 20:36:05

你好?
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2021-04-26 09:20:08

借以前年度損益調(diào)整,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
2021-04-26 09:35:50

你好
紅沖分錄?
匯算清繳調(diào)增了嗎
2020-06-19 14:33:32

直接沖回當(dāng)期的工資費(fèi)用處理
2017-11-14 11:15:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Nicola 追問
2022-04-12 20:36
鄒老師 解答
2022-04-12 20:38