提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數(shù)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
一般納稅人酒店,疫情期間五月份以前,普票增值稅減免了,做分錄 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 還是直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額?
答: 同學你好, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費-減免稅額請問老師:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅額賬務(wù)處理
答: 你好,是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應(yīng)納稅額?


Milar 追問
2017-04-13 08:44
袁老師 解答
2017-04-13 08:38
袁老師 解答
2017-04-13 08:40
袁老師 解答
2017-04-13 08:45