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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-04-12 16:21

你好,學(xué)員,稍等,老師看看

冉老師 解答

2022-04-12 22:24

你好,學(xué)員,這個圖片是完整的題目嗎

冉老師 解答

2022-04-12 22:25

你好,學(xué)員,不好意思,老師之前有事的

冉老師 解答

2022-04-12 22:25

老師先看看圖片的,這個

冉老師 解答

2022-04-12 22:25

這個題量有點大的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-12 22:26

稍等,老師看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-12 22:26

這個有點復(fù)雜的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-12 22:26

內(nèi)容有點多,稍等的

冉老師 解答

2022-04-12 22:26

老師寫完發(fā)你的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

1、2019年12月1日應(yīng)收賬款借方余額=500

冉老師 解答

2022-04-12 22:26

2、2019年12月1日壞賬準(zhǔn)備貸方余額=25

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

3、12月份發(fā)生業(yè)務(wù)賬務(wù)處理如下

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

(1)借應(yīng)收賬款1000*1.13*(1-10%)=1017
貸主營業(yè)務(wù)收入1000*0.9=900
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1000*0.13*0.9=117

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

(2)借壞賬準(zhǔn)備40
貸應(yīng)收賬款40

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

(3)借銀行存款500
貸應(yīng)收賬款500

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

(4)借應(yīng)收賬款10
貸壞賬準(zhǔn)備10

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

借銀行存款10
貸應(yīng)收賬款10

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

(5)借應(yīng)收賬款100*1.13=113
貸主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100*0.13=13

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

4、2019年12月31日應(yīng)收賬款借方余額=500+1017-40-500+113=1090

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

5、2019年12月31日壞賬準(zhǔn)備余額賬面=25-40+10=-5

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

6、2019年12月31日壞賬準(zhǔn)備實際余額=1090*5%=54.5

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

7、所以本期計提金額=54.5-(-5)=59.5

冉老師 解答

2022-04-12 22:28

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-12 22:28

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-12 22:28

學(xué)員可以看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-12 22:28

有什么不明白的,還可以問的

冉老師 解答

2022-04-12 22:27

祝你工作順利,學(xué)員
 

噓~ 追問

2022-04-12 23:14

老師,還有個第五問

冉老師 解答

2022-04-13 10:55

這個圖片是全部的題目嗎

冉老師 解答

2022-04-13 10:55

你好,學(xué)員,這個老師正在寫的

冉老師 解答

2022-04-13 10:55

稍等,老師看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-13 10:55

這個有點復(fù)雜的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-13 10:55

內(nèi)容有點多,稍等的

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

老師寫完發(fā)你的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-13 10:55

1、丙公司相關(guān)的賬務(wù)處理是如下的

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

2、借應(yīng)收賬款113
貸主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

3、因為這個是10天之內(nèi)的,所以優(yōu)惠2%

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

4、所以這個計入財務(wù)費用是100*2%=2

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

5、賬務(wù)處理就是如下的

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

6、借銀行存款113-2
財務(wù)費用2
貸應(yīng)收賬款113

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

以上是分項的解答的

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

合并的解答是如下的

冉老師 解答

2022-04-13 10:56

1、丙公司相關(guān)的賬務(wù)處理是如下的
2、借應(yīng)收賬款113
貸主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
3、因為這個是10天之內(nèi)的,所以優(yōu)惠2%
4、所以這個計入財務(wù)費用是100*2%=2
5、賬務(wù)處理就是如下的
6、借銀行存款113-2
財務(wù)費用2
貸應(yīng)收賬款113

冉老師 解答

2022-04-13 11:03

以上是全部的解答過程的


 

冉老師 解答

2022-04-13 11:03

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-13 11:03

學(xué)員可以看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-13 11:03

有什么不明白的,還可以問的

冉老師 解答

2022-04-13 11:03

祝你工作順利,學(xué)員

噓~ 追問

2022-04-13 13:23

30分之n是30天內(nèi)付款不優(yōu)惠嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個圖片是完整的題目嗎
2022-04-12 14:48:48
你好,學(xué)員,稍等,老師看看
2022-04-12 16:21:21
你好 發(fā)生的相關(guān)費用 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2018-10-17 10:37:29
正在解答中,請稍后
2020-06-02 15:19:55
借:原材料20 應(yīng)付職工薪酬30 貸:研發(fā)支出――費用化支出50 借:研發(fā)支出――費用化支出50 貸:銀存50 借:應(yīng)付職工薪酬60 貸:研發(fā)支出――費用化支出36 ――資本化支出24 借:研發(fā)支出――費用化支出36 ――資本化支出24 貸:銀存60 借:固定資產(chǎn)24 制造費用86(因是生產(chǎn)線,知道產(chǎn)品故制造費用) 貸:研發(fā)支出――費用化支出86 ――資本化支出24 24/10=2.4每年折舊額
2018-07-14 10:03:37
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