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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-04-12 14:48

你好,學(xué)員,這個圖片是完整的題目嗎

冉老師 解答

2022-04-12 14:48

老師先看看圖片的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

稍等,老師看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

這個有點復(fù)雜的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

內(nèi)容有點多,稍等的

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

老師寫完發(fā)你的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-12 14:48

1、2019年12月1日應(yīng)收賬款借方余額=500

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

2、2019年12月1日壞賬準(zhǔn)備貸方余額=25

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

3、12月份發(fā)生業(yè)務(wù)賬務(wù)處理如下

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

(1)借應(yīng)收賬款1000*1.13*(1-10%)=1017
貸主營業(yè)務(wù)收入1000*0.9=900
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1000*0.13*0.9=117

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

(2)借壞賬準(zhǔn)備40
貸應(yīng)收賬款40

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

(3)借銀行存款500
貸應(yīng)收賬款500

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

(4)借應(yīng)收賬款10
貸壞賬準(zhǔn)備10

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

借銀行存款10
貸應(yīng)收賬款10

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

(5)借應(yīng)收賬款100*1.13=113
貸主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100*0.13=13

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

4、2019年12月31日應(yīng)收賬款借方余額=500+1017-40-500+113=1090

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

5、2019年12月31日壞賬準(zhǔn)備余額賬面=25-40+10=-5

冉老師 解答

2022-04-12 14:49

6、2019年12月31日壞賬準(zhǔn)備實際余額=1090*5%=54.5

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

7、所以本期計提金額=54.5-(-5)=59.5

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

以上是分項的解答的

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

合并的解答是如下的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

1、2019年12月1日應(yīng)收賬款借方余額=500
2、2019年12月1日壞賬準(zhǔn)備貸方余額=25
3、12月份發(fā)生業(yè)務(wù)賬務(wù)處理如下
(1)借應(yīng)收賬款1000*1.13*(1-10%)=1017
貸主營業(yè)務(wù)收入1000*0.9=900
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1000*0.13*0.9=117
(2)借壞賬準(zhǔn)備40
貸應(yīng)收賬款40
(3)借銀行存款500
貸應(yīng)收賬款500
(4)借應(yīng)收賬款10
貸壞賬準(zhǔn)備10
借銀行存款10
貸應(yīng)收賬款10
(5)借應(yīng)收賬款100*1.13=113
貸主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100*0.13=13
4、2019年12月31日應(yīng)收賬款借方余額=500+1017-40-500+113=1090
5、2019年12月31日壞賬準(zhǔn)備余額賬面=25-40+10=-5
6、2019年12月31日壞賬準(zhǔn)備實際余額=1090*5%=54.5
7、所以本期計提金額=54.5-(-5)=59.5
 

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

這個題目的解題思路都是這樣的


 

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

學(xué)員可以看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

有什么不明白的,還可以問的

冉老師 解答

2022-04-12 14:50

祝你工作順利,學(xué)員

噓~ 追問

2022-04-12 23:11

老師,這里有點糊涂,為什么計提壞賬準(zhǔn)備還要相減

冉老師 解答

2022-04-13 10:18

內(nèi)容有點多,稍等的

冉老師 解答

2022-04-13 10:35

你好,學(xué)員,稍等,老師看看的

冉老師 解答

2022-04-13 10:36

稍等,老師看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-13 10:36

這個有點復(fù)雜的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-13 10:36

內(nèi)容有點多,稍等的

冉老師 解答

2022-04-13 10:36

老師寫完發(fā)你的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-13 10:36

這個是因為賬面有個壞賬準(zhǔn)備余額

冉老師 解答

2022-04-13 10:36

然后你計算出來的應(yīng)該的余額

冉老師 解答

2022-04-13 10:37

應(yīng)收有的余額,減去已經(jīng)存在的,這個差額就是補提的

冉老師 解答

2022-04-13 10:37

老師舉個例子,就明白了

冉老師 解答

2022-04-13 10:37

比如說賬面已經(jīng)存在的壞賬準(zhǔn)備是100萬,

冉老師 解答

2022-04-13 10:38

現(xiàn)在計算出來應(yīng)該的壞賬準(zhǔn)備余額是150萬

冉老師 解答

2022-04-13 10:37

這個差額就是應(yīng)該補提的

冉老師 解答

2022-04-13 10:38

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-13 10:38

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-13 10:38

學(xué)員可以看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-13 10:38

有什么不明白的,還可以問的

冉老師 解答

2022-04-13 10:38

祝你工作順利,學(xué)員

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