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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-11 17:04

你好; 你核對下申報表里面的銷項稅 和進項稅 以及賬上的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額    ;在去和報表核對

木槿 追問

2022-04-11 17:09

是小規(guī)模納稅人,做在未交增值稅里面

meizi老師 解答

2022-04-11 17:18

 你好; 那你這個  是季度超過了45萬了沒有  ; 開的啥發(fā)票 ? 看是否需要結(jié)轉(zhuǎn)   

木槿 追問

2022-04-11 17:23

有普票,有專票

木槿 追問

2022-04-11 17:24

普票才需要結(jié)轉(zhuǎn)吧?

meizi老師 解答

2022-04-11 17:30

你好;    普票轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 專票  到時季申報次月繳納   

木槿 追問

2022-04-11 17:37

現(xiàn)在就是年末結(jié)轉(zhuǎn)對不上

meizi老師 解答

2022-04-11 17:39

 你好; 不會對不上的 ;  你是哪里不對嘛 

木槿 追問

2022-04-11 17:50

余額跟申報表對不上

木槿 追問

2022-04-11 17:55

老師能幫忙看看么

meizi老師 解答

2022-04-11 17:55

 你好; 你說的賬上余額 與你負債表金額對不上嗎? 你賬上是哪個金額 ; 哪個科目下面的; 負債表是怎么寫的   

木槿 追問

2022-04-11 17:55

1月份要繳納的稅費要3000多

木槿 追問

2022-04-11 17:57

就是未交增值稅的金額,12月末只有1800多在貸方,但是我1一月份要繳納的有3000多

meizi老師 解答

2022-04-11 18:02

 你好 ; 說明你自己掛科目 掛的不對 ; 你自己沒有做清楚哦  ;  

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相關問題討論
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因為期末余額是需要結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
如果對沖后還有未交增值稅的借方余額,說明是留抵的增值稅
2020-08-12 11:54:28
同學 你好 月末應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
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