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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-04-11 11:22

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,如果你是一般納稅人。

??晶晶??? 追問

2022-04-11 11:28

我指的第5列的數(shù)字,那個(gè)47789.02放到營業(yè)外收入-減免稅款  還是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款?

郭老師 解答

2022-04-11 11:32

你好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

??晶晶??? 追問

2022-04-11 11:40

那要是異地項(xiàng)目預(yù)交稅款,分包款差額征收的話,差額增值稅部分怎么入賬?

郭老師 解答

2022-04-11 11:41

你好,是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅的?

??晶晶??? 追問

2022-04-11 11:47

兩種項(xiàng)目 同時(shí)進(jìn)行都有

郭老師 解答

2022-04-11 11:50

如果是一般計(jì)稅的,借主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
必須是專票才可以這么做
如果是簡易計(jì)稅的,借主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,
貸銀行存款。l

??晶晶??? 追問

2022-04-11 11:54

那我申報(bào)表期末留底數(shù)與賬面怎么核對一致?

郭老師 解答

2022-04-11 11:58

你的留底在哪個(gè)科目里面?是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

??晶晶??? 追問

2022-04-11 12:06

目前留底都在未交增值稅

郭老師 解答

2022-04-11 12:14

那就和這個(gè)金額核對的。

上傳圖片 ?
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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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