
您好,這道題目最后第二步應(yīng)交稅費這里是怎么考慮的?我有點不明白怎么算的
答: 假設(shè)上年未扣除預(yù)計負債的利潤為1000萬元,應(yīng)繳納的所得稅是1000*25%。判決后應(yīng)繳納的所得稅是(1000-188+140)*25%=1000*25%-(188-140)*25% 所以調(diào)減所得稅(188-140)*25%
有些題目中會莫名出現(xiàn)應(yīng)交稅費,是怎么來的?
答: 你好,請問您的具體業(yè)務(wù)是什么呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費怎么來的,題目沒說
答: 您好,請問您有題目嗎
這個題目可不可以直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 207822.13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)207822.13
在線題庫里面負債應(yīng)交稅費那一節(jié)老師講課聲音又小了電腦基本聽不見了,怎么老是出現(xiàn)這種問題啊,希望盡快解決不要一直重復(fù)出現(xiàn)一個問題!
這個題目可不可以直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 207822.13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)207822.13
?問一下,這一題題目說不考慮除增值稅以外的稅費,為什么題目答案不寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅分錄,麻煩老師看一下,題目答案是不是錯了有收入就應(yīng)該交增值稅

