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于2019-12-21 18:52 發(fā)布 ??1021次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-12-21 19:03
你好,請問您的具體業(yè)務是什么呢
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您好,這道題目最后第二步應交稅費這里是怎么考慮的?我有點不明白怎么算的
答: 假設(shè)上年未扣除預計負債的利潤為1000萬元,應繳納的所得稅是1000*25%。判決后應繳納的所得稅是(1000-188+140)*25%=1000*25%-(188-140)*25% 所以調(diào)減所得稅(188-140)*25%
有些題目中會莫名出現(xiàn)應交稅費,是怎么來的?
答: 你好,請問您的具體業(yè)務是什么呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費怎么來的,題目沒說
答: 您好,請問您有題目嗎
在線題庫里面負債應交稅費那一節(jié)老師講課聲音又小了電腦基本聽不見了,怎么老是出現(xiàn)這種問題啊,希望盡快解決不要一直重復出現(xiàn)一個問題!
討論
這個題目可不可以直接借:應交稅費-未交增值稅 207822.13 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)207822.13
這題目是不是錯了,沒有應交稅費-應交增值稅,這科目
借:應交稅費—應交增值稅—已交稅金—××項目部 應交稅費—應交城建稅—××項目部 應交稅費—應交教費附加—××項目部 應交稅費—印花稅—××項目部 貸:內(nèi)部往來—集團公司—代交稅金—××項目這種會計分錄是計提的意思嗎
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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