
公司現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)設(shè)備,金額200萬(wàn)左右,通過(guò)融資公司融資,融資公司第一期開(kāi)票40萬(wàn)左右,后續(xù)每期5萬(wàn),我司每年開(kāi)票金額為50萬(wàn)左右,材料進(jìn)項(xiàng)票還是跟以前一樣的比例開(kāi)嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣完
答: 是的 ,不過(guò)可以留抵
老師,公司購(gòu)入一地磅實(shí)付50000元,其中進(jìn)項(xiàng)稅額5752.21元,對(duì)方開(kāi)票金額含稅56500元,進(jìn)項(xiàng)稅額是6500元,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)多余的部分轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是什么?
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,廠(chǎng)房租金可以讓開(kāi)專(zhuān)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答: 可以的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

