老師,公司購入一地磅實(shí)付50000元,其中進(jìn)項(xiàng)稅額5752.21元,對方開票金額含稅56500元,進(jìn)項(xiàng)稅額是6500元,請問進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)多余的部分轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是什么?
小雨
于2023-05-04 12:15 發(fā)布 ??496次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-05-04 12:16
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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同學(xué)你好
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-04 12:16:00

同學(xué)你好
對的
按照9%計(jì)算
2021-05-18 12:39:48

你檢查下附表二11欄和10欄稅額欄是否有金額。
2017-02-07 09:57:43

<p>借;應(yīng)收賬款等科目 &nbsp; 銷售費(fèi)用-其他 &nbsp; 貸;主營業(yè)務(wù)收入 &nbsp;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) &nbsp;庫存商品——手機(jī)</p>
2016-07-29 09:22:38

可以的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2021-09-11 11:34:28
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