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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-05-04 12:16

同學(xué)你好


借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

小雨 追問

2023-05-04 12:33

老師我是問發(fā)票多開出部分的進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄,是不是
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

樸老師 解答

2023-05-04 12:41

同學(xué)你好
這個(gè)不用
這個(gè)金額不大可以抵扣

小雨 追問

2023-05-05 10:50

老師,這筆業(yè)務(wù)是去年入賬的,分錄是:借:固定資產(chǎn)-地磅   44247.79   應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   5752.21   貸:銀行存款   50000     這個(gè)月如果按票抵扣,那這個(gè)分錄是否可以這樣調(diào)整:借:固定資產(chǎn)-地磅  43500   應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   6500   貸:銀行存款   50000

樸老師 解答

2023-05-05 10:56

同學(xué)你好
對的
是這樣的哦

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2023-05-04 12:16:00
同學(xué)你好 對的 按照9%計(jì)算
2021-05-18 12:39:48
你檢查下附表二11欄和10欄稅額欄是否有金額。
2017-02-07 09:57:43
<p>借;應(yīng)收賬款等科目   銷售費(fèi)用-其他   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  庫存商品——手機(jī)</p>
2016-07-29 09:22:38
可以的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2021-09-11 11:34:28
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