
老師你好,我想請教一下,增值稅附表四我填錯了,實際抵扣我沒有填,期末應該沒有余額,下個月期末又有余額了,但是減免表金額是對的,主表的數(shù)據(jù)也是對的,我要怎么辦呢?大廳改一下附表四就可以了嗎
答: 你好,是的,修改一下表四就可以了
一般納稅人,增值稅申報表中附表四中有增值稅稅控設備稅額遞減,增值稅減免稅申報明細表也有稅控設備抵扣?那么稅控盤抵扣我應該填寫到哪個附表?
答: 你好,是的。和進項一起抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我想請教一下,我是一般人,增值稅附表四我填錯了,實際減免沒有填,期末應該沒有余額的,但是減免表是對的,主表的數(shù)據(jù)也是對的,兩個月前的我要怎么辦,去大廳改一下附表四就可以嗎
答: 你好!是的,去改一下就可以了
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
申報增值稅時,存在以下錯誤附表四第1欄“本期應抵減稅額【280.00】”應等于增值稅減免稅申報明細表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應抵減稅額【0】”


貪玩的煎餅 追問
2022-04-09 19:41
佟老師 解答
2022-04-09 22:12