您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月在料到款未付:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ;當(dāng)月領(lǐng)料 借:研發(fā)支出 貸:原材料 ;費(fèi)用化:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 ; 次月紅沖暫估 借: 原材料 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 ;還需要紅沖 借:管理費(fèi)用 紅字 貸: 研發(fā)支出 紅字 對(duì)嗎
千葉涼萍
于2022-04-08 14:48 發(fā)布 ??1275次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-08 14:50
你好,對(duì)的是的,是這么做的。你還有一步?jīng)]有做,借原材料,貸研發(fā)支出。
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你好,對(duì)的是的,是這么做的。你還有一步?jīng)]有做,借原材料,貸研發(fā)支出。
2022-04-08 14:50:12

1、借:銀行存款 正數(shù)
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53

您好,因?yàn)榭缒甓?,所以分錄,?yīng)將借管理費(fèi)用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時(shí),借利潤(rùn)分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
2020-07-03 18:49:42

專項(xiàng)應(yīng)付款不能直接記入企業(yè)費(fèi)用,應(yīng)在該科目核算,直至項(xiàng)目完成,如果有余額并要求退回的話,做余額退回處理,若余額不要求退回才沖抵相關(guān)費(fèi)用。
1)收到專項(xiàng)款時(shí)(你的分錄是正確的):
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—宣傳補(bǔ)助
2)使用專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí):
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—宣傳補(bǔ)助
貸:銀行存款(購(gòu)買材料等)或 應(yīng)付職工薪酬(支付勞務(wù)費(fèi)) 或 其他相關(guān)科目
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:現(xiàn)金
3)專項(xiàng)應(yīng)付款貸方減去借方,若有余額并要求退回?fù)芸罘剑?
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—宣傳補(bǔ)助
貸:銀行存款
4)若有余額,不要求退回(沖減相關(guān)費(fèi)用):
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—宣傳補(bǔ)助
貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用—宣傳費(fèi)
2020-06-17 16:48:36

你好,分錄處理是可行的。
2019-04-19 12:11:03
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